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广汽丰田的配件管理流程是什么,汽车配件入库流程是什么

来源:整理 时间:2023-05-03 07:09:40 编辑:人人火汽配 手机版

1,汽车配件入库流程是什么

可以用 象过河仓库管理软件 专门做库存管理的,可以导入导出EXCEL表格,通用性比较好,很多行业都适用。你可以试一下。
如属汽车修理行业:购进配件:借记:“原材料”科目账户――――――――耗用掉的:借记:“营业成本”科目账户贷记:“原材料”科目账户

汽车配件入库流程是什么

2,如何做好丰田toyota零件仓库管理的工作

我也是做配件的~ 也就做了1年~ 其实不用说特别去硬记编号~ 要记就记EPC里的PNC码 虽然每个零件号都不一样 但很多配件EPC里的PNC码大部分都是一样的~ 你做了半年都应该知道丰田零件的大致规律吧~ 你想记的话也不要死记 有空拿些报单来报报~ 如果平时不用你来报单的话 你可以拿一些前辈报好的单 拿去练习! 可以很快了解EPC里的零件大概在哪副图~ 最好能记上那配件的PNC码(品名代码) 记多了查配件就能很快上手了 例如前保险杠基本上PNC码是 52119A 不要记什么52119-XXXXX 查多了自然就能记上的~ 记就要记52119A 不要去记每款车的保险杠号码 那太多了 记死你~ 上EPC只要输入PNC码就马上出来了 不用慢慢的点进去~ 一句话 多查~! 查多了 就慢慢能顺便记上了~ 不要忙无目的的查!不要随便点开EPC就在那乱点乱记! 多看报单 多和车间师傅沟通~了解! 不知道报单写什么就和师傅确认! 每个地方的术语都不一样~ 要知道师傅说的配件是什么东西很重要! 没事就多跑车间看看学学~ 我在配件很快上手是因为我在车间里做过~对车的结构有一定的了解~ 不过还是又很多不知道的~ 要多问! 其实你现在的主要工作应该仓库里的整理和配件上架 拣货~ 那些零件摸多了拣多了就熟悉了 拣出来的东西不知道是什么 拿给师傅的时候顺便问问~这是我给你的建议~ 慢慢你还要接触更多的东西~ 例如下订单~ 和供应商沟通啊~ 希望你能好好做吧~!
什么叫“自得其法;自寻出路!”这方面恐怕没人能帮的了你自己,你自己也说了你是学文的,那你就应该了解文科最强的是什么,就是背!!!那些东西有什么难的,有高考前背历史问答题难吗?那可是满满一黑板的啊!你要相信自己能胜任你才能干好!你要相信你自己能做到!
如果你喜欢这个工作,又想快速熟悉零件,你必须去车间锻炼一段时间,不是学修车,只要懂道理就能在电脑上找到零件大概位置
你好!什么叫“自得其法;自寻出路!”这方面恐怕没人能帮的了你自己,你自己也说了你是学文的,那你就应该了解文科最强的是什么,就是背!!!那些东西有什么难的,有高考前背历史问答题难吗?那可是满满一黑板的啊!你要相信自己能胜任你才能干好!你要相信你自己能做到!如有疑问,请追问。

如何做好丰田toyota零件仓库管理的工作

3,汽车配件仓库管理流程

1.采购,就是和厂家联系你需要的和它要求你定购的 2.储存,按零件号合理存放 3.入、出库的电脑管理和实际零件的发放 4.帐目,一般的是有专门的财务
1.采购,就是和厂家联系你需要的和它要求你定购的2.储存,按零件号合理存放3.入、出库的电脑管理和实际零件的发放4.帐目,一般的是有专门的财务一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。二、商品出库流程1、业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。汽车配件仓库管理系统,有方案:目前我方设想系统流程跟思路是:从我产品下了生产线---->-到了质检区----->合格后贴上标签---->-通过采集器扫描---->后台时实增加入库产品自动分类------>在上货架----->完成入库过程出库方法是:下架后---->通过采集器扫描---->后台数据库自动减少出库产品---->完成出库还需要考虑运输过程所损坏产品导致不合格,那库存需要做增减。要能做到,批量、快速、准确、

汽车配件仓库管理流程

4,关于配件管理的制度和配件管理流程

制度 为规范本实验室的设备配件管理、确保设备的完好率,切实搞好设备维护工作。特制订本管理制度。 1、本制度由设备维修技术员负责执行,实验室主任监督。 2、设备配件包括:显示器、主板、硬盘、内存、显示卡、声卡、保护卡、鼠标、键盘、音箱、UPS电源等。 3、设备维修人员必须建立设备配件的购置、使用情况明细台帐。并负责统一管理。 4、配件的购置。由实验室技术人员提出申请,实验室主任审核,报学院领导审批。购置配件时,经办人员不得少于2人。配件购置回来后,必须及时验收,并办理入库登记手续。 5、配件的使用。由实验室管理人员提出申请,实验室主任审定,设备维修技术人员核实并登记入帐后,方可领用配件。 6、对于已经损坏并更换下来的配件,应交设备维修技术人员集中妥善保管。以便清查。 7、任何人不得以任何理由冒领公用配件作为己用。一经发现将给予警告或报送上级部门处理。 流程 新件入库:(新采购的材料进行入库)点[配件管理]-[入库管理]进入,选择新增,输入内容提交 配件增库:(补充入库,对于库存已经有的,并且价格,批号一样的)点右上角搜索需要入库的材料名称。点对应材料名称前的[增],然后输入数量提交 价格不同,批号不同,或者供应商不同可以根据实际情况选择新增或者补充入库 常规出库:点[配件管理]-[出库管理]进入,点右上角搜索需要出库的材料名称,点对应材料名称后的[提交],输入数量,选择员工,输入备注,然后点[出库完成] 维修单中出库:点[配件管理]-[出库管理]进入,点右上角搜索需要出库的材料名称,点对应材料名称后的[提交],输入数量,选择员工,输入备注,然后点[出库完成] 预订出库:对于员工自己预订的材料进行出库,点对应的预领信息后的提交,然后按常规出库操作。 材料预订:员工/网点根据自己需要先在系统里进行预订申请,点[配件管理]-[预订申请]进入,点右上角搜索需要出库的材料名称,点对应材料名称后的[预定],输入数量,选择员工,输入备注,然后点[预定] 缺件预订:指数据库里没有的材料进行预订,点[配件管理]-[缺件信息]进入,在申请采购信息中输入内容,点[增加]完成 材料返还:点[配件管理]-[出库管理]进入,点右上角搜索需要返还的材料名称,在下面[出库信息]中找到需要返还的材料名称前点返回,点右上叫[返还]完成 缺件信息:维修缺件,在维修单中选择[缺件待修],自动会在这里显示,在[缺件预订]进行预订,也在这里显示,在库存里设置报警值,这里也同时显示,这样作为采购的单据可以直接进行打印 领取统计:点[配件管理]-[出库管理]进入,点左上角搜索,或者选择高级进行查询,这里可以统计已经出库的成本,利润等信息,选择员工进行查询可以统计在员工手里的材料明细。 配件核销:对于已经使用的材料,或者已经报废的应该进行核销,点[配件管理]-[出库管理]进入,点左上角搜索,或者选择高级进行查询,点对应材料名称后面的[核销]进行核销,每次只能核销1个材料,多件必须多次点击。 维修单对应配件核销:在维修单修改中有对应员工的材料核销功能,点对应的员工的维修单修改,在右上角第2行会自动出现对应的员工已经领用的配件,可以直接搜索,或者进入,点对应的材料名称都的[核销],系统会自动在数据中件1,并且自动添加到维修记录中 打印材料出库单:点[配件管理]-[出库管理]进入,点右上角搜索,点对应材料后面的[打印] 库存信息批量修改:(只建议在新入库的时候可以做):点[配件管理]-[入库管理]进入,查询或者直接修改内容,然后点[批量修改]。 出库信息备注修改:点[配件管理]-[出库管理]进入,在出库信息的备注中修改内容,然后点[修改] 入库记录管理:点[配件管理]-[入库管理]进入,点[入库信息]进入管理与查询 出库记录管理:点[配件管理]-[出库管理]进入,点左上角搜索,或者选择高级进行查询,进入可以进行删除管理 库存统计:点[配件管理]-[入库管理]进入,点左上角统计进入统计页进行统计 预订记录管理:点[配件管理]-[预订申请]进入,可以进行预订信息的管理操作 配件删除:点[配件管理]-[入库管理]进入,查询对应的材料,点[详]进入,点[清除记录]将清除对应材料的所有出入库记录信息(不建议),点[全部删除]将删包括材料与对应的所有记录 *配件接收:此功能只要是针对于大规模维修中心设置的功能,在配件管理材料进行出库以后,对应的接收单位在系统里进行配件接收操作
我是做汽车仓库的

5,有实用的汽车配件仓库管理制度与流程吗

配件材料管理制度 1、自觉遵守各项管理制度,仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单,计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收,末经验收或验收不合格的不准进库,不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐,做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放,保持整齐有序。 6、保持仓库整洁,做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作,做好仓库的消防工作。 7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件,修理工凭派工单领料,领料人签名,领用大总成件要经分管领导签字同意,领新料必须交旧料,严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作,上交旧料贴好标签,出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定,严格执行价格制度,不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点,消除差错,压缩库存。 仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。 第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。 第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。 第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随意动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好. 这里有仓库管理工作流程供你参考: 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。 仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。 希望上述资料对您有所帮助! 另外,虚机团上产品团购,超级便宜
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